Новости 3 ндфл где заполнить

При заполнении декларации 3-НДФЛ в личном кабинете плательщика на сайте ФНС можно руководствоваться образцом заполнения, предложенном налоговой. Налоговая декларация 3-НДФЛ – это отчет, который заполняют налогоплательщики, когда информируют налоговую службу о своих доходах. Правильное заполнение декларации 3-НДФЛ гарантирует вам отсутствие штрафных санкций и проблем с налоговой. Также вы узнаете кто обязан сдать декларацию 3-НДФЛ по налогу на доходы, в какую инспекцию ее сдают, крайний срок подачи, правила заполнения 3-НДФЛ, штраф за ее несвоевременную сдачу.

Как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ. тэги: декларация 3-ндфл, заполнение декларации. Представить декларацию 3-НДФЛ должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

3-НДФЛ при сдаче в аренду квартиры: кто должен заполнять, когда и зачем

Когда и кому нужно сдавать 3-НДФЛ, какие штрафы положены за несдачу отчета и как правильно заполнить. Для того чтобы завершить процесс получения налогового вычета, в налоговую инспекцию необходимо направить пакет документов, включая заполненную декларацию 3-НДФЛ. В статье расскажу, в какие сроки ИП нужно подать декларацию 3-НДФЛ, как её правильно заполнить и отправить на сайте налоговой. Некоторые её поля заполняются автоматически, сведения же для других нужно выбрать из списка или внести. Заполняем форму, берем данные из раздела 1 справки 2-НДФЛ. Заполненную экспертом нашего сервиса форму налоговой декларации 3-НДФЛ скачать или распечатать можно в личном кабинете на сайте.

Ваша заявка уже обрабатывается

Это те п. Если последняя дата подачи приходится на выходные праздничные дни, то она переносится на следующий рабочий день. Для ИП, прекратившего свою деятельность до завершения года, действует особый порядок отчетности п. На граждан, подающих декларацию 3-НДФЛ исключительно с целью получения налоговых вычетов стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья , срок ее предоставления не распространяется.

Речь идет о персональных данных, сведениях о доходах, полученных с места работы. Заполненная декларация, с приложением комплекта подтверждающих документов сразу же направляется в налоговые органы в электронном виде в режиме онлайн. Далее в Личном кабинете налогоплательщик может отслеживать статус камеральной налоговой проверки декларации. Последние новости.

Можно получить вычет за лечение зубов, родителей, МРТ, массажи, медицинские клиники, лекарства, медикаменты, просто подав 3-НДФЛ в налоговую и приложив справку об оказании медицинских услуг и прочие документы, о которых в видео. На налоговый вычет можно подать как через личный кабинет налогоплательщика, так и через приложение или программу.

В этом случае сумма дохода в рублях будет автоматически определена и отражена в поле «Сумма дохода в рублях по курсу ЦБ». Перейдите на следующую страницу, нажав кнопку «Далее». Оставьте поля для отметки пустыми и нажмите «Далее»: 10. На следующей странице нажмите «Далее»: 11. При переходе на следующую страницу появится окошко. Нажмите «Продолжить». Вверху страницы вы найдете суммы к возврату и оплате налога, а также подробные пояснения по их формированию.

Что такое 3-НДФЛ и как правильно ее заполнить

Как заполнить и подать декларацию после продажи квартиры? Подскажите, отправляю заполненную форму 3-ндфл и появляется ошибка, обратиться в тех поддержку, непредвиденная ошибка, что это может быть.
ФНС напомнила о сроках сдачи декларации 3-НДФЛ за 2023 год | Такском 3-ндфл | Заполнить декларацию 3-ндфл быстро и правильно!
Как подать декларацию на налоговый вычет До 2 мая 2024 года ИП нужно успеть отчитаться за 2023 год и сдать 3-НДФЛ. Рассказываем, как предпринимателю заполнить и сдать эту декларацию.
Декларация 3 НДФЛ - заполнение онлайн бланка по образцу Представить декларацию 3-НДФЛ должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.
Как заполнить декларацию на налоговый вычет Правильное заполнение декларации 3-НДФЛ гарантирует вам отсутствие штрафных санкций и проблем с налоговой.

Как заполнить декларацию 3 ндфл

Авторизоваться в личном кабинете и получить электронную подпись Если вы заполнили 3-НДФЛ в специальной программе «Декларация», то заполненную декларацию можно скачать в формате. Подробнее о программе «Декларация» на сайте налоговой службы Авторизоваться в личном кабинете налогоплательщика можно с помощью подтвержденного аккаунта на госуслугах. Получить подтвержденный аккаунт на госуслугах можно онлайн через Тинькофф. Вы можете выбрать один из трех вариантов получения подписи. Для него потребуется просто задать пароль.

Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц форма 3-НДФЛ ", - об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы ФНС. Кроме того, по зарубежным доходам, например, по инвестиционным доходам, полученным за рубежом или по сдаче в аренду зарубежной недвижимости", - пояснила она. Декларацию следует подавать налоговым нерезидентам в отношении доходов, полученных от источников в России, уточнила юрист. В случае если налоговый агент не удержал НДФЛ или удержал его не в полном объеме. К примеру, на момент выплаты получатель был налоговым резидентом, но по состоянию года утратил этот статус.

Передать документ можно через налоговую инспекцию, МФЦ или онлайн в личном кабинете налогоплательщика. Отчитаться о доходах нужно, если в прошлом году человек: продавал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения; получал дорогие подарки не от близких родственников; выигрывал небольшую сумму в лотерею; сдавал имущество в аренду; получал доход от зарубежных источников. Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, нужно до 15 июля.

В декларации должны быть отражены доходы, полученные гражданином у работодателя в 2023 году. За 2023 год сведения о доходах в полном объеме появятся в личном кабинете после наступления срока представления сведений налоговыми агентами — 26. Поэтому для верного заполнения декларации за 2023 год желательно заполнять её после появления сведений о доходах за 2023 год в личном кабинете.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ

Общее. Регистрация на Госуслугах. Проверить кредитную историю. Получить налоговый вычет. Арест банковского счета. Оплатить налоги. Детские пособия. Пособие на детей. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Получить пособие по беременности и родам. Программа «Декларация 2023» предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2023 год. Заполнение 3-НДФЛ по иностранным дивидендам, валюте и золоту: инструкция.

Заполнение декларации 3 НДФЛ

Помимо прочего, изменили и другие реквизиты: ввели новые штрихкоды; на титульнике не нужно указывать удостоверяющий документ и его реквизиты, как и о самом налоговом резиденте; расчет к третьему приложению объединили с самим приложением, но строки для авансов оставили на месте; в третьем приложении не нужно писать ОКВЭД; сохранили только два кода, соответствующие номеру объекта для седьмого приложения 7. Если шифр отсутствует, то поле 032 заполнять необязательно; в седьмом приложении появились поля 2. Согласно п. Однако истинное обязательство возникает, когда величина налога приуменьшена. В иной ситуации ИП вправе подать корректировку по собственному желанию. При этом наличие или отсутствие поступлений за отчетный год роли не играет. Во втором случае просто сдается нулевка, в которой заполняют титульник, первый и второй разделы. Однако законодательство предусматривает исключения, когда ИП должен отправлять декларацию, будучи не на ОСНО: Правонарушения на спецрежиме. Например, использование упрощенки в то время как право применения утеряно.

После того, как вы введете данные, автоматически заполнятся ячейки Сумма дохода, Сумма налога исчисленная, Сумма облагаемого дохода.

Проверьте, чтобы цифры в них совпадали с цифрами в разделе 5 справки 2-НДФЛ. Сначала проверьте совпадает ли Сумма дохода в ячейке со цифрой в справке 2-НДФЛ, если нет, то вы неправильно просуммировали доходы по кодам, проверьте еще раз и вбейте исправленные цифры. Потом сравниваем Сумму облагаемого налога. Если она больше чем та, что указана в Справке 2-НДФЛ, то скорее всего разница равна размеру социального вычета, который указан в разделе 4 справки. В этом случае надо внести в эту ячейку ту Сумму облагаемого дохода, которая указана в справке 2-НДФЛ. При дальнейшем заполнении Декларации надо будет не забыть внести данные об указанном социальном вычете. Жмем Далее На следующем шаге ставим галочку напротив Инвестиционный налоговый вычет. Если вы пользовались в 2020 году другими налоговыми вычетами, например Имущественным вычетом по покупке квартиры или уплаты процентов по ипотеке, или в вашей Справке 2-НДФЛ в разделе 4 указано, что еще у вас был Социальный налоговый вычет, например на несовершеннолетнего ребенка, то соответствующие галочки тоже надо указать.

Помимо прочего, изменили и другие реквизиты: ввели новые штрихкоды; на титульнике не нужно указывать удостоверяющий документ и его реквизиты, как и о самом налоговом резиденте; расчет к третьему приложению объединили с самим приложением, но строки для авансов оставили на месте; в третьем приложении не нужно писать ОКВЭД; сохранили только два кода, соответствующие номеру объекта для седьмого приложения 7. Если шифр отсутствует, то поле 032 заполнять необязательно; в седьмом приложении появились поля 2. Согласно п. Однако истинное обязательство возникает, когда величина налога приуменьшена. В иной ситуации ИП вправе подать корректировку по собственному желанию. При этом наличие или отсутствие поступлений за отчетный год роли не играет. Во втором случае просто сдается нулевка, в которой заполняют титульник, первый и второй разделы. Однако законодательство предусматривает исключения, когда ИП должен отправлять декларацию, будучи не на ОСНО: Правонарушения на спецрежиме. Например, использование упрощенки в то время как право применения утеряно.

Если вы потратились на лечение, учебу, физкультурно-оздоровительные услуги, купили квартиру или пополнили индивидуальный инвестиционный счет, то имеете право возвратить часть НДФЛ. Услуга по приему распространяется на декларации, представляемые на бумажном носителе, и сделать это могут только налогоплательщики - физические лица. Для получения услуги необходимо представить документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ , в случае обращения доверенного лица — нотариально заверенную доверенность, налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, заполненную на бумажном носителе, иные требуемые документы в оригинале или их копии, заверенные собственноручно, и опись документов, прилагаемых к налоговой декларации. С перечнем прилагаемых к декларации документов можно ознакомиться на официальном сайте ФНС России: www.

Что такое 3-НДФЛ и как правильно ее заполнить

Получат налоговики декларацию или нет, не важно. Вы свои обязанности выполнили. В данной ситуации декларация считается сданной в налоговую инспекцию в день ее передаче работнику почты. Это предусмотрено пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса. Если те или иные расходы вам нужно подтверждать документально, то к декларации прилагают копии нужных документов. Декларацию 3 НДФЛ сдают в налоговую инспекцию или отправляют по почте вместе с ними.

Не забудьте указать на титульном листе декларации 3-НДФЛ количество листов тех документов, которые к ней прилагаются. Для этого на титульном листе декларации есть специальная ячейка «… с приложением подтверждающих документов или их копий на … листах». Кроме того все документы, прилагаемые к декларации, должны быть перечислены в описи при отправке документов почтой. По какой форме должны быть подана декларация 3-НДФЛ Декларация должна быть заполнена на специальном бланке. Его форму утверждает Федеральная налоговая служба ранее утверждал Минфин России.

Эта форма периодически меняется. Бланки деклараций 3-НДФЛ вы можете скачать по ссылкам. Декларацию нужно сдавать по той форме, которая действовала в году, за который декларируется доход или заявлен вычет. Например, вы декларируете доход, полученный в 2022 году. Декларацию сдают по той форме, которая действовала в 2022 году.

Если декларация составлена не по той форме или вы составили ее вообще произвольно налоговая инспекция в приеме этой декларации должна отказать. Подобная декларация предоставленной НЕ считается. Пример Ситуация 1 Человек получил доход, который должен облагаться налогом в 2023 году. Однако декларацию вовремя он не представил. По требованию налоговой инспекции он сдает декларацию лишь в 2025 году.

Она должна быть составлена по форме, которая действовала в 2023 году. Декларация сдается по этой форме даже не смотря на тот факт, что в 2025 году она уже не действует. Ситуация 2 Человек получил доход, который облагается налогом в 2023 году. Декларацию он предоставляет вовремя то есть до 30 апреля 2024 года. Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате доплате на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей Как вы видите есть минимальная и максимальная сумма штрафа.

Минимум — 1000 руб. Причем не важно нужно платить налог по декларации или нет. Даже если и нет, за ее несдачу вас оштрафуют по минимуму на 1000 руб. Максимум — 30 процентов неуплаченной суммы налога разумеется, если обязанность заплатить налог у вас есть. Однако она была сдана не вовремя.

Ситуация 1 По декларации сумма налога к уплате составила 183 000 руб. Задержка в подаче декларации составила 10 месяцев. Рассчитаем сумму штрафа. Она составит: 183 000 руб. Максимальный штраф равен: 183 000 руб.

Сумма рассчитанного штрафа больше его максимальной суммы. Поэтому вас оштрафуют по максимуму на 54 900 руб. Ситуация 2 По декларации сумма налога к уплате составила 2500 руб. Задержка в подаче декларации составила 2 месяца. Она составит: 2500 руб.

Максимальный штраф равен: 2500 руб. Минимальный — 1000 руб. Сумма рассчитанного штрафа меньше его минимальной величины. Поэтому вас оштрафуют по минимуму на 1000 руб. Ситуация 3 По декларации сумма налога к уплате составила 45 000 руб.

Задержка в подаче декларации составила 4 месяца. Она составит: 45 000 руб. Максимальный штраф равен: 45 000 руб. Сумма рассчитанного штрафа больше его минимальной, но меньше его максимальной суммы. Поэтому вас оштрафуют на рассчитанную сумму — 9000 руб.

Ситуация 4 По декларации сумма налога к уплате равна нулю. Задержка в подаче декларации составила 9 месяцев. Вас оштрафуют на минимальную сумму — 1000 руб.

Добавить Инвестиционные Продажа ценных бумаг, внесение средств на индивидуальный инвестиционный счет, доходы от операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете. Добавить Пропустить Далее Поздравляем бланк заполнен!! Декларация 3 НДФЛ и заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога будут отправлены на ваш электронный адрес после оплаты Оплатить 990 р. По налоговому кодексу любой гражданин РФ может получить от государства 260 000 руб.

Необходимо отметить галочкой «Инвестиционные налоговые вычеты» и нажать «Далее». Согласно налоговому законодательству, по ИИС можно рассчитывать на вычет в размере не более 400 тысяч рублей, внесенных на инвестиционный счет. Информация о брокере должна уже отражаться в данном разделе.

Если автоматического заполнения не произошло, то вам необходимо самостоятельно заполнить все требуемые данные по брокеру. В строке «Сумма средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, принимаемая к вычету» нужно указать сумму, которую Вы внесли на счет в отчетный год. Обратите внимание, что если единственная причина подачи декларации — это вычет ИИС, то процесс заполнения можно упросить, выбрав на Шаге 2 «Получить вычет» и далее «При инвестировании». Последуют 6 этапов заполнения декларации в более упрощенном виде. Если она у вас есть по итогу заполнения декларации, ее можно вернуть на ваш счет. При этом, вам будет предложен список счетов, из которого можно выбрать необходимый. Альтернативно можно нажать «Добавить новый» и ввести реквизиты счета самостоятельно, если среди предложенных вам счетов нет того, на который вы хотели бы получить возврат. Если по итогам расчета переплаты не возникает, данный раздел можно пропустить. Следующим действием необходимо прикрепить все требуемые документы. Важно учитывать, что все файлы не должны по объему превышать 20 Мб.

Отдельно ознакомиться со списком документов по вычетам можно на официальном сайте ФНС. В АТОНе такой документ можно запросить у вашего менеджера. Рекомендуется сохранить декларацию перед её отправкой, а также сверить суммы со своими расчетами. Для подписания и отправки декларации нужно ввести пароль к сертификату электронной подписи и нажать «Отправить». В разделе «Доходы и вычеты» вы также можете просмотреть данные о ранее поданных декларациях и черновики деклараций, которые сохраняются, если вы прерываете процесс заполнения. Получить персональную консультацию Отправляя заявку, Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных Согласие на обработку персональных данных. Применимость той или иной цели к обработке Ваших персональных данных определяется в зависимости от того, как именно Вы взаимодействуете с интернет-сервисами ООО «АТОН» какие функции используете, какие формы сбора данных заполняете и тд. Для однозначного определения применимых к Вам целей обработки просим внимательно ознакомиться с текстом настоящего Согласия, а также с текстом Политики в отношении обработки и защиты персональных данных ООО «АТОН». Общая информация Настоящим Вы подтверждаете, что по своей воле и в своем интересе предоставляете Обществу с ограниченной ответственностью «АТОН», местонахождение: 115035, г. Москва, Овчинниковская наб.

В ходе обработки c Вашими персональными данными могут совершаться следующие действия операции : сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, использование, извлечение, уточнение, передача предоставление, доступ , блокирование, удаление, обезличивание, уничтожение. ООО «АТОН» осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, изменение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, расположенных на территории Российской Федерации. В настоящем согласии не указываются случаи цели обработки персональных данных, не требующие Вашего согласия, однако, Вы всегда можете ознакомиться с ними в Политике обработки и защиты персональных данных ООО «АТОН». Настоящее согласие вступает в силу с момента его предоставления и действует до момента его отзыва в письменной или электронной форме.

К ним относятся следующие случаи: прекращение деятельности в качестве ИП или частной практики до конца налогового периода декларация представляется в 5-дневный срок со дня прекращения такой деятельности; выезд иностранца, доходы от деятельности которого подлежат налогообложению, за пределы России декларация представляется им не позднее чем за один месяц до выезда п. Если в налоговом периоде налогоплательщик, не являющийся ИП, не получал облагаемых НДФЛ доходов или получил только доходы, НДФЛ с которых был удержан налоговыми агентами, декларацию подавать не нужно.

Добавим, что даже если налогоплательщик не обязан подавать декларацию 3-НДФЛ, он вправе сделать это по своему усмотрению в налоговый орган, но только по месту жительства: по месту пребывания декларацию подать нельзя п. Наиболее часто это право используется при подаче налоговой декларации для получения налоговых вычетов. Напомним, что декларацию по НДФЛ только с целью получения налоговых вычетов можно подать в любое время в течение года. Как рассчитываются суммы налоговых вычетов для физических лиц, а также когда и в какие сроки можно вернуть налог, читайте в материале: Налоговые вычеты для физических лиц. Так, необходимые сведения можно внести от руки либо на компьютере, в том числе в подготовленную в формате. Если форма заполняется вручную, ее поля необходимо заполнять заглавными печатными символами, а при отсутствии какого-либо показателя в ячейках проставляется прочерк.

Вносить исправления в поля декларации нельзя! Также для заполнения декларации можно воспользоваться программой "Декларация", размещенной на официальном сайте ФНС России в разделе "Программные средства" — "Декларация". Программа позволяет автоматически формировать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

Загрузить готовую декларацию 3-НДФЛ в формате.xml

Декларацию 3-НДФЛ можно заполнить и подать на сайте налоговой. По моему опыту, самый простой вариант — заполнить декларацию 3-НДФЛ на сайте ФНС в личном кабинете. Смотрите в Системе Главбух, как построчно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2023 год в 2024 году. По моему опыту, самый простой вариант — заполнить декларацию 3-НДФЛ на сайте ФНС в личном кабинете. Заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Изменения в форме 3-НДФЛ за 2021 год для ИП

Сдать декларацию можно непосредственно в налоговый орган по месту жительства, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ Однако самым удобным способом заполнить и направить декларацию 3-НДФЛ является онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России. При заполнении налоговой декларации в Личном кабинете, данные, содержащиеся в сервисе, подтягиваются автоматически. Речь идет о персональных данных, сведениях о доходах, полученных с места работы. Заполненная декларация, с приложением комплекта подтверждающих документов сразу же направляется в налоговые органы в электронном виде в режиме онлайн.

В этом случае 3-НДФЛ сдается на бумаге. По просьбе физлица сотрудник МФЦ должен проставить на декларации дату ее приема, ведь именно она и будет считаться датой представления 3-НДФЛ в налоговую п. Приказом ФНС от 15.

В связи с этим по итогам 2022 года отчитываться нужно будет уже по обновленной форме п. Основные перемены в ней связаны с поправками в НК РФ. К примеру, в декларации теперь: - есть поле для отражения суммы, уплаченной за физкультурно-оздоровительные услуги строка 171 Приложения 5 Декларации в ред. Оно понадобится тем, кто будет заявлять вычет за спорт п. Речь идет об имущественном вычете и вычете, предоставляемом в связи с размещением средств на индивидуальном инвестиционном счете — ИИС; - откорректировано заявление о возврате налога. В последней версии отчетности зачесть излишне уплаченный НДФЛ уже нельзя.

Но можно заполнить «Заявление о распоряжении путем возврата сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета». Внутри раздела указывается сумма к возврату и сведения о счете: БИК банка, а также вид и номер счета. Бесплатно скачать бланк декларации 3-НДФЛ за 2022 г. Структура формы в целом такая же, как и была, принцип заполнения остался прежним. В обязательном порядке в 3-НДФЛ должны быть титульный лист, раздел 1 и раздел 2 п. Доходы от предпринимательской деятельности, профессиональные вычеты, авансовые платежи отражаются в Приложении 3 к Декларации п.

Далее переходите к разделу 2. В нем показывается расчет суммы НДФЛ к уплате или к возврату.

ФНС напомнила о сроках подачи декларации о доходах за 2023 год В службе рассказали, в каких ситуациях нужно отчитаться о доходах. Передать документ можно через налоговую инспекцию, МФЦ или онлайн в личном кабинете налогоплательщика. Отчитаться о доходах нужно, если в прошлом году человек: продавал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения; получал дорогие подарки не от близких родственников; выигрывал небольшую сумму в лотерею; сдавал имущество в аренду; получал доход от зарубежных источников.

На указанный почтовый ящик придет электронное письмо со ссылкой для авторизации. Перейдите по этой ссылке. Если вы указали телефон, то в течение 1—2 минут на указанный номер поступит SMS-код подтверждения. Войдите в систему с помощью полученного кода. Ввести номер телефона. Шаг 2 Итак, вы вошли в личный кабинет.

Новая декларация 3-НДФЛ за 2022 год: правила и образец заполнения

Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ можно различными способами. Декларацию 3-НДФЛ можно заполнить и подать на сайте налоговой. Расскажем, как заполнить и подать 3-НДФЛ в 2024 году через личный кабинет налогоплательщика. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при переуступке права требования на квартиру?

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий